| 2016年部门预算收支核定表 | ||||
| 部门名称:经信委部门 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 金额 | |||
| 合计 | 其中:财政拨款(补助) | |||
| 一、上年结余收入 | ||||
| 二、本年收入部分 | 748.23 | 748.23 | ||
| (一)财政拨款(补助)资金 | 748.23 | 748.23 | ||
| (二)非税收入安排数 | ||||
| 1、专项收入 | ||||
| 2、政府性基金收入 | ||||
| 3、纳入预算管理的非税资金 | ||||
| ①预算管理的行政事业性收费 | ||||
| ②国有资源(资产)有偿使用收入 | ||||
| ③其他收入 | ||||
| 4、专户管理的非税资金 | ||||
| ①专户管管理的行政事业性收费(经营收入) | ||||
| ②上级补助收入 | ||||
| ③附属单位上缴收入 | ||||
| 三、本年支出部分 | 748.23 | 748.23 | ||
| (一)工资福利支出 | 391.34 | 391.34 | ||
| (二)商品和服务支出 | 135.28 | 135.28 | ||
| 1、综合定额支出 | 127.60 | 127.60 | ||
| ①日常公用支出 | 51.04 | 51.04 | ||
| ②专项公用支出 | 76.56 | 76.56 | ||
| 2、一般定额支出 | 7.68 | 7.68 | ||
| (三)对个人和家庭的补助 | 221.61 | 221.61 | ||
| (四)项目经费 | ||||
| 1、 | ||||
| 2、 | ||||
| 3、 | ||||
| 4、 | ||||
| 5、 | ||||
| (五)部门预留机动经费 | ||||
| 四、收支结余 | ||||
| 2016年部门预算收支核定表 | ||||
| 单位名称:经信委部门 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 金额 | |||
| 合计 | 其中:财政拨款(补助) | |||
| 一、上年结余收入 | ||||
| 二、本年收入部分 | 590.97 | 590.97 | ||
| (一)财政拨款(补助)资金 | 590.97 | 590.97 | ||
| (二)非税收入安排数 | ||||
| 1、专项收入 | ||||
| 2、政府性基金收入 | ||||
| 3、纳入预算管理的非税资金 | ||||
| ①预算管理的行政事业性收费 | ||||
| ②国有资源(资产)有偿使用收入 | ||||
| ③其他收入 | ||||
| 4、专户管理的非税资金 | ||||
| ①专户管管理的行政事业性收费(经营收入) | ||||
| ②上级补助收入 | ||||
| ③附属单位上缴收入 | ||||
| 三、本年支出部分 | 590.97 | 590.97 | ||
| (一)工资福利支出 | 274.96 | 274.96 | ||
| (二)商品和服务支出 | 104.66 | 104.66 | ||
| 1、综合定额支出 | 99.00 | 99.00 | ||
| ①日常公用支出 | 39.60 | 39.60 | ||
| ②专项公用支出 | 59.40 | 59.40 | ||
| 2、一般定额支出 | 5.66 | 5.66 | ||
| (三)对个人和家庭的补助 | 211.35 | 211.35 | ||
| (四)项目经费 | ||||
| 1、 | ||||
| 2、 | ||||
| 3、 | ||||
| 4、 | ||||
| 5、 | ||||
| (五)部门预留机动经费 | ||||
| 四、收支结余 | ||||
| 2016年部门预算收支核定表 | ||||
| 单位名称:经信委单位 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 金额 | |||
| 合计 | 其中:财政拨款(补助) | |||
| 一、上年结余收入 | ||||
| 二、本年收入部分 | 157.26 | 157.26 | ||
| (一)财政拨款(补助)资金 | 157.26 | 157.26 | ||
| (二)非税收入安排数 | ||||
| 1、专项收入 | ||||
| 2、政府性基金收入 | ||||
| 3、纳入预算管理的非税资金 | ||||
| ①预算管理的行政事业性收费 | ||||
| ②国有资源(资产)有偿使用收入 | ||||
| ③其他收入 | ||||
| 4、专户管理的非税资金 | ||||
| ①专户管管理的行政事业性收费(经营收入) | ||||
| ②上级补助收入 | ||||
| ③附属单位上缴收入 | ||||
| 三、本年支出部分 | 157.26 | 157.26 | ||
| (一)工资福利支出 | 116.38 | 116.38 | ||
| (二)商品和服务支出 | 30.62 | 30.62 | ||
| 1、综合定额支出 | 28.60 | 28.60 | ||
| ①日常公用支出 | 11.44 | 11.44 | ||
| ②专项公用支出 | 17.16 | 17.16 | ||
| 2、一般定额支出 | 2.02 | 2.02 | ||
| (三)对个人和家庭的补助 | 10.26 | 10.26 | ||
| (四)项目经费 | ||||
| 1、 | ||||
| 2、 | ||||
| 3、 | ||||
| 4、 | ||||
| 5、 | ||||
| (五)部门预留机动经费 | ||||
| 四、收支结余 | ||||