索引号 12320924MB0270668X/2017-14713 组配分类 业务工作
发布机构 经济开发区 发文日期 2017-08-25
文号 主题分类 其他
体裁分类 报告 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会 时效性

江苏射阳经济开发区2016年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分江苏射阳经济开发区2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 江苏射阳经济开发区2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)园区概况。江苏射阳经济开发区是1993年12月江苏省人民政府批准建立的省级经济开发区,以县城为中心,拥有东、西两个区域。现有辖区面积138平方公里、规划面积60平方公里,下辖1个陈洋街道办事处、22个村居,同时设有2个正科级国有企业、3个正科级园区管理机构,总人口10万人,整体通过ISO9001质量体系和ISO14001环境体系认证,获评中国最佳投资环境开发区、长三角园区共建联盟示范园区、江苏自主知识产权试点园区、江苏区域创新十强产业园区。园区道路、水、电、汽、供热、治污、通讯、绿化、亮化等实施到位,投运两座热电厂、两座污水处理厂。

(二)主导产业。围绕“一架飞机、一部汽车、一盏明灯”三大主导产业和智能制造特色产业,正加快打造航空科技城、LED照明产业园、新能源汽车产业园、智能制造产业园等特色专业园区,集聚了一批投资重大项目和外资项目,高科技产业、全产业链格局不断提升。

(三)科技创新。现有9家上市公司投资企业、2家本土新三板挂牌企业,建成12家国家级高新技术企业,获批1个中国驰名商标、1家博士后创新实践基地、2个省级特色园区和1个省级众创空间、1个省级创业示范基地、1个省级科技孵化器。航空科技小镇、智慧产业小镇、陈洋文化老镇等3个特色小镇正在规划建设。

(四)发展规划。一批重点园区和重大项目的规划建设正在发挥带动和集聚效应,“十三五”末都将创成200亿级以上专业园区,为“十三五”期间跻身“国家队”、争创“千亿级”奠定坚实基础。

二、部门决算单位构成情况

纳入开发区预算编制的直属单位有:江苏射阳经济开发区管理委员会、江苏射阳经济开发区陈洋办事处、江苏省射阳经济开发区农林服务中心、江苏省射阳经济开发区社会事业服务中心。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)2016年完成财政总收入8.61亿元、实际利用外资2560万美元、规上工业开票销售45亿元。

(二)2家企业在新三板挂牌;4家企业获批国家高新技术企业;建成江苏区域创新十强产业园区、省级自主知识产权试点园区、省级众创空间、省级创业示范基地。设立产业基金,航空科技城、智能装备产业园、台资产业园等一批专业园区渐具规模,签约25个亿元项目,开工18个重点产业项目,产业集聚渐具规模。

(三)完成了1260户、6000亩的征收征地任务,3个安置区一期安置房及党群服务中心等社区用房全部建成并交付入住;投入18亿元实施9大类156项载体工程,硬化、绿化、亮化等基础设施配套进一步完善,污水处理厂试运行,保障重特大项目的能力得到提升。

(四)开展“安全、环保、信访”三项集中行动,安全隐患全部化解,工业企业和农业面污染源得到有效整治,化解信访积案34件;民生社会事业得到发展,社会保障面进一步扩大,1.75万人纳入失地保障,每月发放保障金230万元;4个村居建成综合文化服务中心;创卫、创文工作顺利通过省级验收,同步对陈洋集镇进行改造,对重点街区和道路进行提升,建成瑞鹏路农民画、草编特色创业街;各村居村级债务全部化解。

 

第二部分 江苏射阳经济开发区2016年度部门决算表

具体公开表样附后。

 

三部分  江苏射阳经济开发区2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏射阳经济开发区2016年度收入总计53362.9 万元、支出总计 53362.9 万元,收支平衡。与上年相比收、支总计各增加13026.93万元,增长32.3%。其中:

(一)收入总计53362.9万元。包括:

1.财政拨款收入53362.9万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加13026.93万元,增长32.3%。

2.上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计53362.9万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3306.24万元,主要用于机关事业单位的运转支出。与上年相比增加1598.11万元,增长93.56%。主要原因是原陈洋镇整体划入开发区管理。

2.公共安全(类)支出115.56万元,主要用于综合治理、社会治安等人员经费及日常经费支出。与上年相比增加115.56万元,增长100%。主要原因是原陈洋镇整体划入开发区管理。

3.科学技术支出(类)支出4000万元,主要用于开发区内企业科技发展支持支出。与上年相比减少3822万元,减少48.86%。主要原因是受大环境影响,企业的运转比较困难,科技投入减少,开发区用于这方面的支出减少。

4.文化体育与传媒支出(类)支出5207.96万元,主要用于开发区及新划入的陈洋文化体育设施的建设支出。与上年相比增加1516.96万元,增长41.1%。主要原因是原陈洋镇整体划入开发区管理后,用于集镇的文化体育设施的建设支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)支出3503.29万元,主要用于开发区及新划入的陈洋的民政定补等社会救助、养老、贫困人群、两困人员及引导区内就业人员的相关支出。与上年相比增加2778.7万元,增长383.48%。主要原因是原陈洋镇整体划入开发区管理后,定补对象及需救助的对象大幅度增加,且开发区对民生方面的支出予以倾斜,这方面的支出在幅度增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)支出266.94万元,主要用于开发区及新划入的陈洋的医疗卫生与计划生育事业的相关支出。与上年相比减少68.78万元,减少20.49%。主要原因是计划生育业务并入卫生业务,相应地减少的不必要的支出。

7.节能环保支出(类)支出96万元,主要用于开发区及新划入的陈洋秸秆禁烧等环保经费相关支出。与上年相比减少17.8万元,减少15.64%。主要原因是开发区内群众环保意识的不断提高,秸秆焚烧情况基本没有,相应地减少了这方面的支出。

8.城乡社区支出(类)支出36288.38万元,主要用于开发区及新划入的陈洋城乡道路、桥梁、绿化等基础设施、园区建设的相关支出。与上年相比增加10547.94万元,增长40.98%。主要原因是原陈洋镇整体划入开发区管理后,开发区在载体建设方面的投入按上级要求大幅度增加。

9.农林水支出(类)支出568.31万元,主要用于开发区及新划入的陈洋各村居的农业、农村、水利等发展建设支出。与上年相比增加368.92万元,增长185.02%。主要原因是原陈洋镇整体划入开发区管理后,村居增加了11个,且这些村居基本是农业为主,所以在农林水方面的支出大幅度增加。

10.资源勘探信息等支出(类)支出10万元,主要用于开发区及新划入的陈洋的安全生产监管的相关支出。与上年相比增加10万元,增长100%。

11.其他支出(类)支出0.23万元,主要用于开发区体育事业的彩票公益金支出支出。与上年相比减少0.67万元,减少74.27%。

12.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。。

13.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

江苏射阳经济开发区本年收入合计53362.9万元,其中:财政拨款收入53362.9万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏射阳经济开发区本年支出合计53362.9万元,其中:基本支出7866.34万元,占14.74%;项目支出45496.57万元,占85.26%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏射阳经济开发区2016年度财政拨款收、支总决算53362.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13026.93万元,增长32.3%。主要原因是政府性基金预算拨款的增加及原陈洋镇整体划入开发区管理后,开发区在载体建设方面的投入按上级要求大幅度增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏射阳经济开发区2016年财政拨款支出53362.9万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13026.93万元,增长32.3%。主要原因是原陈洋镇整体划入开发区管理后,开发区在载体建设方面的投入按上级要求大幅度增加。

江苏射阳经济开发区2016年度财政拨款支出年初预算为557,72.19万元,支出决算为53362.9万元,完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算的主要原因是“三公经费”等机关日常运转经费的支出减少。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3489万元,支出决算为3306.24万元,完成年初预算的94.76%。

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为3413万元,支出决算为3231.54万元,完成年初预算的94.68%。

(1)行政运行(项)年初预算为3163万元,支出决算为3022万元,完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(2)一般行政管理事务(项)年初预算为100万元,支出决算为85.98万元,完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为150万元,支出决算为123.56万元,完成年初预算的82.37%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

2.财政事务(款)年初预算为26万元,支出决算为24.7万元,完成年初预算的95%。

(1)行政运行(项)年初预算为4万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(2)其他财政事务支出(项)年初预算为22万元,支出决算为21.5万元,完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

3.商贸事务(款)年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

(一)招商引资(项)年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算为120万元,支出决算为115.56万元,完成年初预算的96.3%。

1.公安(款)年初预算为120万元,支出决算为115.56万元,完成年初预算的96.3%。

(1)治安管理(项)年初预算为120万元,支出决算为115.56万元,完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(三)科学技术支出(类)年初预算为5000万元,支出决算为4000万元,完成年初预算的80%。

1.技术研究与开发(款)年初预算为5000万元,支出决算为4000万元,完成年初预算的80%。

(1)科技成果转化与扩散(项)年初预算为5000万元,支出决算为4000万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(四)文化体育与传媒支出(类)年初预算为5800万元,支出决算为5207.96万元,完成年初预算的89.79%。

1.文化(款)年初预算为5800万元,支出决算为5207.96万元,完成年初预算的89.79%。

(1)其他文化支出(项)年初预算为5800万元,支出决算为5207.96万元,完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算为3601万元,支出决算为3503.29万元,完成年初预算的97.29%。

1.抚恤(款)年初预算为750万元,支出决算为736.76万元,完成年初预算的98.23%。

(1)死亡抚恤(项)年初预算为120万元,支出决算为118.53万元,完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

(2)伤残抚恤(项)年初预算为150万元,支出决算为149.4万元,完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

(3)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为280万元,支出决算为279.09万元,完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

(4)义务兵优待(项)年初预算为80万元,支出决算为75.81万元,完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

(5)农村籍退役士兵老年生活补助(项)年初预算为20万元,支出决算为18.94万元,完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

(6)其他优抚支出(项)年初预算为100万元,支出决算为94.99万元,完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

2.社会福利(款)年初预算为5万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的25.6%。

(1)殡葬(项)年初预算为5万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的25.6%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出,合理支出。

3.自然灾害生活救助(款)年初预算为2500万元,支出决算为2446万元,完成年初预算的97.84%。

(1)中央自然灾害生活补助(项)年初预算为1700万元,支出决算为1646万元,完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是加强了支出管理,合理安排相关支出。

(2)地方自然灾害生活补助(项)年初预算为800万元,支出决算为800万元,完成年初预算的100%。因是加强了支出管理,合理安排相关支出。

4.临时救助(款)年初预算为66万元,支出决算为51.21万元,完成年初预算的77.59%。

(1)临时救助支出(项)年初预算为66万元,支出决算为51.21万元,完成年初预算的77.59%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

5.特困人员供养(款)年初预算为100万元,支出决算为98.43万元,完成年初预算的98.43%。

(1)农村五保供养支出(项)年初预算为100万元,支出决算为98.43万元,完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

6.其他生活救助(款)年初预算为180万元,支出决算为169.62万元,完成年初预算的94.23%。

(1)其他农村生活救助(项)年初预算为180万元,支出决算为169.62万元,完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为278.32万元,支出决算为266.94万元,完成年初预算的95.91%。

1.计划生育事务(款)年初预算为278.32万元,支出决算为266.94万元,完成年初预算的95.91%。

(1)计划生育服务(项)年初预算为260万元,支出决算为253.64万元,完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(2)其他计划生育事务支出(项)年初预算为18.32万元,支出决算为13.3万元,完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(七)节能环保支出(类)年初预算为100万元,支出决算为96万元,完成年初预算的96%。

1.自然生态保护(款)年初预算为100万元,支出决算为96万元,完成年初预算的96%。

(1)农村环境保护(项)年初预算为100万元,支出决算为96万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,合理支出。

(八)城乡社区支出(类)年初预算为36800万元,支出决算为36288.38万元,完成年初预算的98.61%。

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)年初预算为28800万元,支出决算为28512.33万元,完成年初预算的99%。

(1)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为24000万元,支出决算为23909.07万元,完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(2)土地开发支出(项)年初预算为4450万元,支出决算为4271.36万元,完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(3)农村基础设施建设支出(项)年初预算为350万元,支出决算为331.89万元,完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

2.其他城乡社区支出(款)年初预算为8000万元,支出决算为7776.05万元,完成年初预算的97.2%。

(1)其他城乡社区支出(项)年初预算为8000万元,支出决算为7776.05万元,完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(九)农林水支出(类)年初预算为572.87万元,支出决算为568.31万元,完成年初预算的99.2%。

1.农业(款)年初预算为134.87万元,支出决算为132.59万元,完成年初预算的98.31%。

(1)事业运行(项)年初预算为115万元,支出决算为114.93万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(2)科技转化与推广服务(项)年初预算为8万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(3)农产品质量安全(项)年初预算为1.87万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的58.82%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(4)其他农业支出(项)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

2.农村综合改革(款)年初预算为296万元,支出决算为294.47万元,完成年初预算的99.48%。

(1)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为120万元,支出决算为118.47万元,完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(2)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为126万元,支出决算为126万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(3)其他农村综合改革支出(项)年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

3.其他农林水支出(款)年初预算为142万元,支出决算为141.24万元,完成年初预算的99.46%。

(1)化解其他公益性乡村债务支出(项)年初预算为142万元,支出决算为141.24万元,完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

(十)资源勘探信息等支出(类)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

1.安全生产监管(款)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(1)其他安全生产监管支出(项)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。加强支出管理,合理安排相关支出。

(十一)其他支出(类)年初预算为1万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的23%。

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)年初预算为1万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的23%。

(1)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为1万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理,压缩相关支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏射阳经济开发区2016年度财政拨款基本支出7866.34万元,其中:

(一)人员经费6038.20万元。主要包括:基本工资210.75万元、津贴补贴562.38万元、奖金174.81万元、社会保障缴费79.92万元、伙食补助费35.92万元、绩效工资81.06万元、机关事业单位基本养老保险缴纳34.02万元、职业年金缴纳3.74万元、离休费19.23万元、退休费361.7万元、退职(投)费18.23万元、抚恤金274.53、生活补助3712.41万元、救济费18.71万元、医疗费51.83万元、奖励金104.45万元、生产补贴207.24万元、住房公积金81.65万元、其他对个人和家庭的补助支出5.62万元。

(二)公用经费1828.14万元。主要包括:办公费219.92万元、印刷费77.27万元、咨询费17.17万元、手续费0.99万元、水费9.05万元、电费48.21万元、邮电费9.51万元、物业管理费134.39万元、差旅费59.54万元、因公出国(境)费用21.85万元、维修(护)费83.23万元、租赁费60.74万元、会议费20.21万元、培训费17.13万元、公务接待费52.08万元、专用材料费15.4万元、专用燃料费1.6万元、劳务费498.89万元、福利费7.21万元、公务用车运行维护费15.77万元、其他交通费用70.27万元、其他商品和服务支出335.53万元、办公设备购置52.18。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏射阳经济开发区2016年一般公共预算财政拨款支出   24850.35万元,与上年相比减少9185.25万元,减少26.99%。江苏射阳经济开发区2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26771.19万元,支出决算为24850.35万元,完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算的主要原因是压缩了“三公经费”等机关日常运转经费的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏射阳经济开发区2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   7866.34万元,其中:

(一)人员经费6038.20万元。主要包括:基本工资210.75万元、津贴补贴562.38万元、奖金174.81万元、社会保障缴费79.92万元、伙食补助费35.92万元、绩效工资81.06万元、机关事业单位基本养老保险缴纳34.02万元、职业年金缴纳3.74万元、离休费19.23万元、退休费361.7万元、退职(投)费18.23万元、抚恤金274.53、生活补助3712.41万元、救济费18.71万元、医疗费51.83万元、奖励金104.45万元、生产补贴207.24万元、住房公积金81.65万元、其他对个人和家庭的补助支出5.62万元。

(二)公用经费1828.14万元。主要包括:办公费219.92万元、印刷费77.27万元、咨询费17.17万元、手续费0.99万元、水费9.05万元、电费48.21万元、邮电费9.51万元、物业管理费134.39万元、差旅费59.54万元、因公出国(境)费用21.85万元、维修(护)费83.23万元、租赁费60.74万元、会议费20.21万元、培训费17.13万元、公务接待费52.08万元、专用材料费15.4万元、专用燃料费1.6万元、劳务费498.89万元、福利费7.21万元、公务用车运行维护费15.77万元、其他交通费用70.27万元、其他商品和服务支出335.53万元、办公设备购置52.18。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏射阳经济开发区2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出21.85万元,占“三公”经费的24.36%;公务用车购置及运行费支出15.77万元,占“三公”经费的    17.58%;公务接待费支出52.08万元,占“三公”经费的58.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出21.85万元,完成预算的54.63%,比上年决算减少16.74万元,主要原因为出国批次、人数较上年有所减少;决算数小于预算数的主要原因是压缩了出国经费的支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计10人次。开支内容主要为:出国招商相关费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出15.77万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无计划购置公车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出15.77万元,完成预算的52.57%,比上年决算增加减少6.4万元,主要原因为原陈洋镇整体划入开发区管理,车辆运行费用增加;决算数小于预算数的主要原因压缩了公车运行维护的支出。公务用车运行维护费主要用于燃料、保险、维修等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费52.08万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出52.08万元,完成预算的52.08%,比上年决算增加8.56万元,主要原因为原陈洋镇整体划入开发区管理,公务接待费用有所增加;决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待方面的支出。国内公务接待主要为招商方面的接待支出等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待136批次,1780人次。主要为接待客商支出。

江苏射阳经济开发区2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出20.21万元,完成预算的67.37%,比上年决算减少37.39万元,主要原因为压缩了会议方面的支出;决算数小于预算数的主要原因是压缩了会议方面的支出。2016 年度全年召开会议40个,参加会议203人次。主要为召开招商会议。

江苏射阳经济开发区2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.13万元,完成预算的57.1%,比上年决算减少61.23万元,主要原因为压缩了会议方面的支出;决算数小于预算数的主要原因是压缩了会议方面的支出。2016 年度全年组织培训15个,组织培训70人次。主要为培训招商、财务等方面的培训支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏射阳经济开发区2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算28512.56万元,本年支出决算28512.56万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

(一)城乡社区支出(类)支出决算为28512.33万元。

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支出决算为28512.33万元。

(1)  征地和拆迁补偿支出(项)支出决算为23909.07万元,主要是用于开发区道路、桥梁、绿化等基础设施建设、园区建设、项目建设所征用的土地的征地和拆迁补偿支出。

(2)  土地开发支出(项)支出决算为4271.37万元,主要是用于土地开发的支出。

(3)  农村基础设施建设支出(项)支出决算为331.89万元,主要是用于农村道路、桥梁、水利等基础设施建设支出。

(一)其他支出(类)支出决算为0.23万元。

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)支出决算为0.23万元。

(1)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算为0.23万元,主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1784.60万元,比上年减少 2687.11万元,降低60.09 %。主要原因是:大幅度压缩“三公经费”等机关运转经费,。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额575.07万元,其中:政府采购货物支出165.19万元、政府采购工程支出299.88 万元、政府采购服务支出10   万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:江苏射阳经济开发区2016年度部门决算公开.xls

 

                           江苏射阳经济开发区管理委员会

                                 2017年8月25日

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